
老師 我們公司是建筑企業,在12月取得一張專用發票是電費,已經入賬借:管理費用/工程施工,貸:銀行存款;但是后來發現這張發票有問題,需要在下個月才能把票重新開具,如果明年1月取得發票時,可不可以做一筆負數分錄,再做一筆正數分錄呢?這樣做,會不會對所得稅匯算清繳有影響呢?
答: 您好!可以的。不會有什么影響
匯算清繳前沒有取得發票,匯算清繳后取得了發票如何處理
答: 你好!這種建議你就做到本年度.不然就要重新申報之前的年報了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,我想咨詢下,實際發生的費用所得稅匯算清繳前未取得發票,匯算清繳后取得了,現在最好的處理辦法是什么?
答: 匯算清繳后取得發票不能所得稅前扣除。只能按照取得費發票做當時暫估時的相同分錄,金額為負數做賬務處理,然后再做正確的賬務處理。


玩的新鮮 追問
2017-12-25 09:53
宋生老師 解答
2017-12-25 09:55
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2017-12-25 10:07
宋生老師 解答
2017-12-25 10:10