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聶向普
于2023-06-05 07:49 發布 ??290次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2023-06-05 07:49
你好是的,就是這樣的。
聶向普 追問
2023-06-05 07:52
老師,其他應收款-a,法人收款了,怎么辦呢
宋生老師 解答
2023-06-05 07:53
你好,法人收款的也是一樣。你是說法人收了a的款項,是嗎?
2023-06-05 07:58
是的,老師
2023-06-05 07:59
你好,這樣你就做其他應收款,法人貸,其他應收款A。
2023-06-05 08:18
老師,那我憑證后面付什么附件呢
2023-06-05 08:19
你好,比如法人給你的支付憑證或者a給你的收款憑證。
2023-06-05 11:37
老師,那法人收到A公司的貨款憑證還需要附不?
2023-06-05 11:38
你好!可以附在后面
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年底要把同一個人的其他應付款跟其他應收款 結轉至一個賬戶怎么結轉
答: 你好,需要的科目直接對沖, 借其他應付款 貸其他應收款
其他應收款負數,需要把其他應收款轉入其他應付款嗎
答: 做報表的時候需要重分類的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,問一下,我其他應收款和其他應付款里面都有個人的余額,但是是不同的人,我可以對沖不 還是怎么處理呀
答: 你好,不是同一個明細,是不能對沖的 需要把其他應收款收回,然后把其他應付款支付
賬面上 其他應付款-法人 有貸方余額, 其他應收款-個人 abc 可以和這個 其他應付款-法人 調嗎
討論
老師,我是報關公司,查賬時發現,其他應收款上掛著客戶應付的,出納說客戶轉給了股份,然后她又把錢從股東賬上轉進公司,寫著借款,我做成其他應付款-法人了,這種要如何處理?有33萬
其他應付款貸方負數余額 -15734.23怎么做分錄調整到其他應收款?
其他應收款和其他應付款可以對沖嗎?
請問老師,現在總公司需要做資產清查和評估,需要交合并報表,總分公司之間有內部往來,總公司掛其他應付款,分公司掛其他應收款,沒有內部交易和股權投資,請問一個掛其他應收,一個掛其他應付,怎么抵銷
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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2023-06-05 07:52
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2023-06-05 07:53
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2023-06-05 07:58
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2023-06-05 07:59
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2023-06-05 08:18
宋生老師 解答
2023-06-05 08:19
聶向普 追問
2023-06-05 11:37
宋生老師 解答
2023-06-05 11:38