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學習
于2017-12-22 11:39 發布 ??936次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-12-22 11:40
你好!你是說分錄怎么做? 跟銷售是一樣的做,借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借主營業務成本 貸庫存商品 但是金額寫負數,按退回的金額寫
學習 追問
2017-12-22 11:45
發票呢,是讓客戶退回,然后開紅字,在從新開嗎?
宋生老師 解答
2017-12-22 11:46
您好!如果你要退貨退票,就建議你開紅字然后開正確的。
2017-12-22 12:17
現在對方發票已經認證了,要怎么辦呢
2017-12-22 14:03
你好!如果認證了,對方就要進項轉出
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
公司銷售了2批貨物,也開了票,但客戶現在要退回這2批貨的一部分,這個退貨要怎么做?
答: 你好!你是說分錄怎么做? 跟銷售是一樣的做,借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借主營業務成本 貸庫存商品 但是金額寫負數,按退回的金額寫
已經銷售的貨物,由于快過期了,給客戶退回一部分現金,不給他退貨了,這部分現金怎么走賬
答: 您好!你沖減你的銷售收入就可以了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
銷售貨物后也開票了,后來客戶退回了一部分貨 那票怎么處理?
答: 退回的貨開紅沖發票。
老師 問個問題 我們有個客戶退貨 但是我們給他開票了 之前進貨是我們是按照10個稅點收的錢 現在退貨的金額要給他按照17個稅點扣 一共退貨330元 當時開票的單價是9.9 這樣的話退貨是330*9.9=3267元 收7個稅點的話就是3267/1.17*0.17 =474.69這是總的稅額 由于之前付了10個稅點 所以現在支付7個稅點的話就是 474.69*7/17=195.46 對嗎或者如果遇到這情況 一般都是怎么處理的
討論
老師,我們公司有客戶退貨,那當時出貨時是:借應收賬款,貸主營業務收入,現在退貨了,可以做借應收賬款 -1000 貸:主營業務收入-1000 嗎/ 這個負數是用紅字嗎/
請問老師 我們給客戶開了專用發票 現在客戶要退貨 我們應該怎么處理
老師,就是我們有退貨的應該怎么處理?比如我們銷售了100元的貨,后來有50元的貨損壞了,退回來了,我們還要給他發50元的貨,但不一定是原來同型號了,那損壞的貨怎么算呢?
老師,上個月我們銷售一批一商品。分錄如下借:應收帳款 11700 貸:主營業務收入 10000 應交稅費-銷項 1700借:主營業務成本 7500 貸:庫存商品 7500這個月發現貨有問題,退回來的貨款9000元,其它的貨都用掉了,公司又補了11700元的貨,其他的2700元算公司的,銷項票已經抵扣了,請問要如何做分錄呢了
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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2017-12-22 11:45
宋生老師 解答
2017-12-22 11:46
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2017-12-22 12:17
宋生老師 解答
2017-12-22 14:03