
老師好,請問我們給工廠墊付的款,和扣工廠的款有差異怎么做分錄,比如我們給工廠墊付了1792.87,但是我們給工廠扣的款是1792,著0.87的差異應該怎么做賬啊
答: 你好,這個差額放到營業外支出
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好。想問下我們幫客戶代付款給工廠,客戶付給我們的款跟我們支付給工廠的款會有差額,差額我們算入營業外收入。那我們實際支付給工廠的貨款應該算入什么科目呢?貨是不入庫就直接發客戶的。
答: 同學你好 這個有發票的嗎

