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jane
于2017-12-21 10:01 發布 ??710次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-12-21 10:03
借:稅金及附加--印花稅500,以前年度損益調整1000 貸:應交稅費--印花稅1500
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17年發現16年公司少提印花稅1000元,17年少提500元,這兩筆調整分錄的分別要怎么做
答: 借:稅金及附加--印花稅500,以前年度損益調整1000 貸:應交稅費--印花稅1500
老師18年12月提及印花稅少了,19年1月多交了十幾塊印花稅,我們19年底才發現,要怎么做分錄調整
答: 不用做調整分錄的,金額太小了,計入19年是沒有問題的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上月多交了印花稅,記入管理費用-印花稅,本月怎么調整分錄
答: 你好,是多交的退回來了嗎
老師印花稅2018年10月1日開始調整了嗎
討論
前半年印花稅外賬掛到管理費用,我想把它調回稅金及附加,加一筆分錄,摘要印花稅記賬調整,可以借 稅金及附加_印花稅 貸管理費用_印花稅嗎
17年計提印花稅多計提3143.43元,我今年怎么調整那比分錄?計提時分錄是借:稅金及附加-印花稅 貸:應交稅費-應交印花稅
那我目前印花稅扣了就白扣是吧,再調整回來?
補計前年賬本的印花稅可以這樣做分錄嗎?借:以前年度損益調整--印花稅嗎?
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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