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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-05-26 15:16

你好不是因為原因的可以稅前扣除。
沒有發票的填寫,在納稅調整明細表32。

玲老師 解答

2023-05-26 15:16

填寫在納稅調整明細表30行打錯字了。

為幸福努力 追問

2023-05-26 15:20

你好不是因為原因的可以稅前扣除。什么意思呢, 那我們做賬時候有累計折舊, 資產折舊攤銷調增表  需要調增嗎,  還有職工薪酬什么情況下調增呢

玲老師 解答

2023-05-26 15:21

就是這個損失不是人為的原因,產生的就可以稅前扣除。

為幸福努力 追問

2023-05-26 15:24

老師 回答問題啊 問了好幾問題了

為幸福努力 追問

2023-05-26 15:29

2022.12月應付職工薪酬貸方金額是50萬,這五十萬需要調增嗎

玲老師 解答

2023-05-26 15:34

折舊和攤銷按照企業那個實際情況填寫就行。

為幸福努力 追問

2023-05-26 15:42

什么情況下填寫這個折舊攤銷表啊 。 我現在累計折舊貸方是七萬, 累計攤銷貸方是七千, 我需要調增嗎 如果調增的話,就按照貸方金額調增嗎?

玲老師 解答

2023-05-26 15:45

有固定資產和無形資產折舊攤銷的,就要寫這張表。

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相關問題討論
你好,就是你賬面列支的管理費用金額啊
2018-04-13 11:32:55
不參與當年的匯算清繳
2019-05-20 11:49:43
你好不是因為原因的可以稅前扣除。 沒有發票的填寫,在納稅調整明細表32。
2023-05-26 15:16:40
是暫時調增,等實際支付了就可以調減回來了。
2019-05-11 16:33:23
你好,實際的盤虧損失,不需要調增。 沒有發票的支出,可以在納稅調整項目明細表—扣除類—其他欄次填寫調增。 職工薪酬,計提了,沒實際支付的情況下,需要調增?
2023-05-26 15:34:03
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