
公司注銷,原材料有30萬,以前老板墊付工資掛其他應付有31萬,我咋做賬可以把其他應付款和原材料沖平
答: 你好,不能這樣直接沖銷,材料需要按銷售處理,有資金償還其他應付款就是了
之前的科目應該是借 原材料貸 其他應付款做賬的時候是借原材料貸應付賬款 現在怎么調整,摘要怎么寫
答: 借:應付賬款 貸:其他應付款,調整XX憑證掛錯的應付賬款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
前期研發產品,購買原材料,后期發給代加工幫我們加工,我們沒有生產資質,購買原材料貸方計入應付賬款還是其他應付款科目?
答: 你好 計入其他應付款就可以了
現在做2017年的工程賬,材料就開了一張票,我是直接借工程施工-合同成本-材料費,貸其他應付款-掛靠方,這樣做可以嗎?借方沒有通過原材料,貸方資金流也沒有給開票人
項目上預計成本,我們沒有通過原材料這個科目,直接計入成本的。 預計成本時做借;工程施工-合同成本- 貸;其他應付款 次月收到進賬發票時該怎么做分錄?
老師,老板墊付的買主材用的運費怎么做分錄,還有老板拿油票怎么做分錄,還有公司業務不多我可能將主材和配件購買時都計入原材料,比如老板墊付的材料,借原材料--配件螺螺絲,貸:其他應付款--老板行嗎
計提的時候,比如1萬噸原煤,單價6元借:原材料60000貸:其他應付款~運費現在貨達發票回來了,回來5000噸運費票,單價6.23,這種情況我咋做賬了,單價計提的少了,是不是先補計提再紅沖


踏雪尋梅 追問
2017-12-20 12:05
踏雪尋梅 追問
2017-12-20 12:07
鄒老師 解答
2017-12-20 12:44
踏雪尋梅 追問
2017-12-20 13:10
鄒老師 解答
2017-12-20 13:12