老師,請問一下我們年度匯算清繳,2022年虧損,但是第二季度要預(yù)繳稅,匯算清繳要填在哪里才會顯示不退稅呢?老師,是填寫在這里嗎?這里還是會顯示退稅 我現(xiàn)在填的就是在105000表第30行第一列但是不行還有數(shù)據(jù)
心靈美的檸檬
于2023-05-24 20:12 發(fā)布 ??427次瀏覽

- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-05-24 20:15
你好,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目里面,你填寫一個賬載金額就可以到30欄,也可以與收入對應(yīng)的無關(guān)的支出
主要是你這個金額,你這個金額應(yīng)該是退稅的金額除以2.5%,再加上彌補虧損明細(xì)表最后一行最后一列的那個金額。
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你好 這個會帶出來數(shù)據(jù)? 看應(yīng)納稅所得?
2023-05-23 15:02:37

你好,是在納稅調(diào)整項目明細(xì)表—扣除類—其他欄次填寫一個數(shù)據(jù),使得沒有退稅形成?
2023-05-24 19:45:20

您好,可以增加無票支出,在105000表第30行第一列
2023-05-24 19:47:55

您好,A105000表27行進行納稅調(diào)增吧,原來大家想法都差不多不想退稅,怕被 查,明天就季度計提費用,季度不交稅,年度納稅調(diào)增,都是這樣來的經(jīng)驗
2023-05-23 15:04:29

你好,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目里面,你填寫一個賬載金額就可以到30欄,也可以與收入對應(yīng)的無關(guān)的支出
主要是你這個金額,你這個金額應(yīng)該是退稅的金額除以2.5%,再加上彌補虧損明細(xì)表最后一行最后一列的那個金額。
2023-05-24 20:15:25
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