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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-05-23 15:38

銷方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】;
二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】;
三. 選擇【增值稅專用發票填開】;四. 點擊上方的【紅字】;
五. 選擇【下載開具】;
六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】;
七.輸入對應的藍字發票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】;
八.核對發票內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值;
九.最后點擊右上角【打印】,打印出發票即可。

ぃ 輕媌惔冩 ぃ 追問

2023-05-23 17:19

沒有看到【紅字】

郭老師 解答

2023-05-23 17:23

你好,發票管理里面你看下有沒有專用發票,紅字發票開具。

ぃ 輕媌惔冩 ぃ 追問

2023-05-23 17:26

只有一個紅字信息表填開

郭老師 解答

2023-05-23 17:31

截圖你的發票管理的頁面

ぃ 輕媌惔冩 ぃ 追問

2023-05-23 17:33

發票管理頁面圖截圖

郭老師 解答

2023-05-23 17:33

后數發票開具,點開這里面。

郭老師 解答

2023-05-23 17:33

負數發票開具點開這里面。

ぃ 輕媌惔冩 ぃ 追問

2023-05-23 17:37

能看到了,但是有個問題,開負數發票的原因是因為購買方公司名稱錯了一個字,現在紅字信息里的公司名稱是對的,有影響嗎?

郭老師 解答

2023-05-23 17:37

不影響,按照正確的來就行。

ぃ 輕媌惔冩 ぃ 追問

2023-05-23 17:40

那他的這個購買方信息不全,也可以嗎?

郭老師 解答

2023-05-23 17:41

可以的,這個不影響的。你可以把里面的數據填寫全了。

ぃ 輕媌惔冩 ぃ 追問

2023-05-23 17:46

好的,好的,謝謝

郭老師 解答

2023-05-23 17:47

 不用客氣,工作愉快

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銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發票填開】;四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【下載開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發票內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發票即可。
2023-05-23 15:38:41
購方已認證增值稅專用發票) 先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】; 二. 點擊【紅字發票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】; 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發票內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發票即可。
2021-09-18 09:37:03
你好,當月開具的銷售發票就可以作廢的,只是對方需要做進項轉出處理
2018-05-31 09:09:41
購方已認證增值稅專用發票) 先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】; 二. 點擊【紅字發票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發票內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發票即可。
2022-11-22 15:14:34
購方已認證增值稅專用發票) 先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】; 二. 點擊【紅字發票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】; 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發票內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發票即可。
2021-12-11 22:07:09
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