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時光正好
于2017-12-19 10:47 發布 ??1353次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-12-19 10:53
內賬,上個會計沒做報表
時光正好 追問
2017-12-19 11:06
怎么補充結轉?其實這個賬是應該掛預收里的!但是她給掛到其他應付款里了
2017-12-19 12:10
去年已經結轉了,今年能直接該嗎?
2017-12-20 09:08
老師發票哪兩聯能抵扣?
宋生老師 解答
2017-12-19 10:50
您好!你沒轉過來,資產負債表怎么平的?
2017-12-19 10:54
你好!如果之前沒有結轉,你現在補充結轉,而不是做到預付。
2017-12-19 11:25
你好!那就就借其他應付款 貸預收賬款。
2017-12-19 13:41
您好!你這個是補充做個分錄進去。跟去年沒關系
2017-12-20 09:09
您好!就是抵扣聯抵扣就行了。
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公司,其他應付款去年有掛賬,今年年初的時候期初余額沒結轉過來,現在怎么把它做掉,做到預付里
答: 您好!你沒轉過來,資產負債表怎么平的?
單位有幾筆其他應付款已經過了20年了應付單位不在了我要怎么做到事業結余去
答: 你好,這種情況需要你報告領導,領導開會有了會議紀要你才可以做的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師,其他應付款付不出去了,主要是欠股東的錢,公司要注銷,怎么結轉最好?
答: 同學你好,其他應付款不需要支付是轉入營業外收入中;
老師,你好,我想,其他應付款月底結轉嗎
討論
老師你好請問公司倒閉,其他應付款有20萬,我要怎么結轉這比,把報表清平
您好老師,其他應付款期末余額在借方 貸方表示什么意思
其他應付款有借方余額說明什么?
請問老師,其他應付款年初余額為負數,需要進行調賬嗎?一定要調嗎?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 286741 個
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時光正好 追問
2017-12-19 11:06
時光正好 追問
2017-12-19 12:10
時光正好 追問
2017-12-20 09:08
宋生老師 解答
2017-12-19 10:50
宋生老師 解答
2017-12-19 10:54
宋生老師 解答
2017-12-19 11:25
宋生老師 解答
2017-12-19 13:41
宋生老師 解答
2017-12-20 09:09