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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-12-18 22:18

http://www.qmyseed.com/tax/
這里有相關納稅申報的課程

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相關問題討論
您好,先做出財務報表。然后去電子稅務局里面,找到財務報表,增值稅納稅申報表,印花稅等分別申報。 然后再去自然人電子稅務局申報個人所得稅。
2022-01-14 15:16:34
先去開票系統抄稅 然后去電子稅務局申報增值稅附加稅印花財務報表表等 最后去開票系統清卡
2020-02-25 07:01:26
您好,報稅流程是,先算出本期銷項稅額-進項稅額,然后申報增值稅,城建附加,季度的時候還要根據利潤表資產負債表申報企業所得稅
2019-04-02 10:51:10
插盤,點抄稅,讓后進行國稅申報,申報完,在進行稅控盤反寫
2019-02-11 09:54:14
你好!你是要申報什么稅,你可以看下課堂的課程。
2018-09-05 15:15:33
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精選問題
  • 我們公司每年都存在一個私車公用的情況,根據租賃

    同學您好,洗車費60元可以并入員工工資作為福利費用支出,在申報工資個稅時合并申報就可以了

  • 老師您好,我們24年有一些研發費用,這個匯算清繳應

    登錄電子稅務局(申報端),選擇“企稅年報”。 在填報列表中必須勾選《A107010免稅、減計收入及加計扣除優惠明細表》和《A107012研發費用加計扣除優惠明細表》。 打開《A107012研發費用加計扣除優惠明細表》,根據研發費用會計賬和輔助賬,如實填入各項數據。 系統自動計算表中“本年研發費用加計扣除總額”(行次51),點擊“保存”。 打開《A107010免稅、減計收入及加計扣除優惠明細表》,確保加計扣除總額已經自動計入表中“三、加計扣除”(行次25),點擊“保存”。 最后,打開匯算清繳主表,確保加計扣除額已經自動計入表中“減:免稅、減計收入及加計扣除(填寫A107010)”(行次17),點擊“保存”并提交申報。

  • 之前的會計沒有計提23年房租,沒有支付,也沒有計提,2

    企業會計準則必須做以前年度損益調整。 如果是小企業會計準則利潤分配未分配利潤,或者是直接做到今年的管理費用。

  • @郭老師,郭老師有在嗎

    在的 具體的什么問題?

  • 3998元含稅價收對方稅點錢是收多少,增值稅,附加稅,

    同學你好。 你家的稅率是13%吧。 你家為這個業務 所交的稅。我給算

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