為什么C不可以,經過股東會或董事會的同意,不是可以 問
高管的話是不可以經營這個的,不允許。 答
勾選展示但未填寫內容數電票合規嘛 問
您好, 對于以下五項特定業務,數電票的備注欄為必填項: 建筑服務 建筑服務發生地、建筑項目名稱、跨地(市)標志 貨物運輸服務 運輸工具種類、運輸工具牌號、起運地、到達地、運輸貨物名稱 不動產銷售 不動產地址、面積單位、跨地(市)標志 不動產經營租賃服務 不動產地址、租賃期起止、跨地(市)標志、產權證書/不動產權證號、面積單位 旅客運輸服務 出發地、到達地、交通工具等信息(根據納稅人需求填報) 答
老師您好,新公司注冊填寫地址,房屋法定用途指的是 問
你好,這個你寫生產經營就行。 答
老師您好,如果公司拿知識產權入資,這種情況,需要繳 問
是二個業務,出售知識產權,以及投資入股。 答
老師好 我想請問 如果租賃確認使用權資產的合同 問
同學,你好 你之前分錄都發一下 答

銷售產品并且代墊運輸費用有增值稅專用發票需要做會計分錄么
答: 要的 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅 其他應付款
這些會計分錄怎么寫1:①收到柳州市五菱公司開具“增值稅專用發票”上注明:購買HT800型車床 1臺,價款100000元,稅額13000元;②對方代墊運費并轉來承運單位開具的增值稅 專用發票上注明:運費10 000元,稅率11%,稅額1100元;③填制“固定資產交接驗 收單”,設備直接交付車間使用;④收到開戶銀行轉來的貨款“托收憑證(付款通 知)”,托收金額為124100元,經有關領導審批同意付款。
答: 您好 1:①收到柳州市五菱公司開具“增值稅專用發票”上注明:購買HT800型車床 1臺,價款100000元,稅額13000元; 借:在建工程 100000 借;應交稅費-應交增值稅-進項稅額 13000 貸:應付賬款 113000 ②對方代墊運費并轉來承運單位開具的增值稅 專用發票上注明:運費10 000元,稅率11%,稅額1100元; 借:在建工程 10000 借;應交稅費-應交增值稅-進項稅額 1100 貸:應付賬款 10000%2B1100=11100 ③填制“固定資產交接驗 收單”,設備直接交付車間使用; 借:固定資產110000 貸:在建工程100000%2B10000=110000 ④收到開戶銀行轉來的貨款“托收憑證(付款通 知)”,托收金額為124100元,經有關領導審批同意付款。 借:應付賬款 124100 貸:銀行存款124100
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
5月1日,外購生產用原材料一批,取得的增值稅專用發票上注明的價款20 000元,增值稅稅額2600元,供貨方為該公司代墊運費2000元,增值稅額180元,款項尚未支付,材料已驗收入庫。會計分錄如下:借:(1)(2) (3) (4)貨:(5)(6)則會計分錄為
答: 借原材料20200 應交稅費-進項稅額2780 貸應付賬款24780


自然的玉米 追問
2023-05-21 21:25
bamboo老師 解答
2023-05-21 21:31