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汀蘭若芷
于2017-12-18 11:41 發布 ??985次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-12-18 11:42
您好!你先要核對,看到底是誰錯誰對,才去平啊。有可能你是對的呢
汀蘭若芷 追問
2017-12-18 12:01
老師,我是新接手的,都是之前的業務,我查過了,之前入賬都沒有寫詳細的噸數,我是想弄清楚的
宋生老師 解答
2017-12-18 12:02
您好!如果你確定不了,內賬就計入營業外收入了。
2017-12-18 12:09
老師,會不會和入賬記錄的不含稅單價有關系呢?老師內賬中沒有核算稅額,那是不是購買材料和銷售產品不管專票普票都計入含稅價格呢。
2017-12-18 13:27
您好!內賬的你要都不管稅金。都按含稅
2017-12-18 14:04
@宋老師:是的老師,我是都按含稅做的,其實應該像外賬一樣核算稅最好,可以學東西
2017-12-18 14:07
您好!是的。確實是這樣最好。你不嫌麻煩也可以這樣做
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我方應付賬款貸方余額1560元,但是對方給提供的數據是平了,我該怎么做賬務處理,把貸方余額平了?
答: 您好!你先要核對,看到底是誰錯誰對,才去平啊。有可能你是對的呢
應付賬款余額通過委托收付款轉到大股東名下賬務處理
答: 你好通過委托收付款轉到大股東名下 這個實際是什么業務
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
開始,你好!我們現在公司已搬新廠,老廠進行賬務處理,現在應付賬款借方余額,以前是運費的供應商,這些客戶余額我如何處理了。
答: 您好 請問是支付了運費沒有收到發票么
期初建賬,預付賬款余額在借方掛了好多年了,我怎么調賬或者是賬務處理一下!
討論
如果供應商開票開多了0.03,和實際付款不一致,出現有余額,該如何調賬,如何進行賬務處理?
應付賬款,超過3年,對方公司項目沒有完成,這筆款不會支付,請問需要怎么做賬務處理?
期初建賬的時候應付賬款漏記一筆,現在查到應該怎么做賬務處理呢?
客戶的應付賬款是2599,后來付款的時候只付了2500元,也有客戶應付賬款是2499,后來支付了2500的,這種情況怎么做賬務處理合適?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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汀蘭若芷 追問
2017-12-18 12:01
宋生老師 解答
2017-12-18 12:02
汀蘭若芷 追問
2017-12-18 12:09
宋生老師 解答
2017-12-18 13:27
汀蘭若芷 追問
2017-12-18 14:04
宋生老師 解答
2017-12-18 14:07