老師,在勞動(dòng)合同里面的服務(wù)期,公司對(duì)個(gè)人和個(gè)人對(duì) 問
公司對(duì)個(gè)人和個(gè)人對(duì)公司需要支付的是 經(jīng)濟(jì)賠償金 答
老師,我現(xiàn)剛到新公司上班,這公司是反向開發(fā)票的,第 問
同學(xué),你好 你具體是什么業(yè)務(wù)? 答
匯算清繳問題:假設(shè)2024年發(fā)生的費(fèi)用支出,在2025年5 問
應(yīng)重新修改 2024 年度匯算清繳數(shù)據(jù)。按規(guī)定,以前年度未取得發(fā)票的支出,后續(xù)取得符合規(guī)定發(fā)票,可追補(bǔ)至支出發(fā)生年度稅前扣除,需向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)專項(xiàng)申報(bào)及說明 答
老師您好 請(qǐng)問所得稅年報(bào) 報(bào)表里 業(yè)務(wù)活動(dòng)表 問
業(yè)務(wù)活動(dòng)表 本月數(shù)是24年1-12月 答
老師,發(fā)現(xiàn)2022年多計(jì)提的企業(yè)所得稅,在2025年應(yīng)該 問
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 答

甲公司銷貨取得不含稅價(jià)款300萬元,購(gòu)貨方及時(shí)付款,給予5%的折扣,實(shí)收285萬元,甲公司銷項(xiàng)稅額為( )萬元。
答: 您好,這是現(xiàn)金折扣,銷項(xiàng)稅還是按300*13%=39
KJH設(shè)備生產(chǎn)有限公司,銷售設(shè)備不含稅價(jià)款300萬元,考慮到與購(gòu)買方長(zhǎng)期合作,給予5%價(jià)格優(yōu)惠(開一張發(fā)票);由于購(gòu)貨方及時(shí)付款,給予2%的銷售折扣,實(shí)收279.3萬元。要求:計(jì)算KJH設(shè)備生產(chǎn)有限公司應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額是多少萬元。
答: 計(jì)算KJH設(shè)備生產(chǎn)有限公司應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額是 300*0.95*0.13=37.05
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好!給客戶開銷項(xiàng)票,單價(jià)是含稅價(jià)還是不含稅價(jià),麻煩老師指導(dǎo)
答: 你好,開具的增值稅專用發(fā)票單價(jià)是不含稅的

