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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-12-17 17:38

您好,收款時,借;現金或者銀行存款,2100,貸:預收賬款,2100。開票時,借;預收賬款,2100,財務費用-現金折扣,900,貸;主營業務收入,3000。返還時,借;財務費用-現金折扣,負數900,貸;現金或者銀行存款,900。

時光正好 追問

2017-12-17 17:44

老師最后返還時貸庫存現金或銀行存款是900還是-900?

王雁鳴老師 解答

2017-12-17 17:50

您好,不好意思,應該是貸:主營業務收入,負數900,貸;現金或者銀行存款,900。

時光正好 追問

2017-12-17 18:11

老師不太明白,借:銀行或現金3000 貸:主營業務收入2000,營業外收入100,財務費用-現金折扣900                                         借:財務費用現金折扣900,貸:銀行或現金900   這樣寫對嗎?

王雁鳴老師 解答

2017-12-17 18:25

您好,這樣寫是對的,因為我沒有看清楚您給的問題中,收款是多少元,不好意思了。

時光正好 追問

2017-12-17 18:29

就是票開了3000,實際收了2100,其中2000是做業務收的,100是收多開票稅點

王雁鳴老師 解答

2017-12-17 18:33

您好,這樣的話,就按您寫的分錄處理吧。

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您好,收款時,借;現金或者銀行存款,2100,貸:預收賬款,2100。開票時,借;預收賬款,2100,財務費用-現金折扣,900,貸;主營業務收入,3000。返還時,借;財務費用-現金折扣,負數900,貸;現金或者銀行存款,900。
2017-12-17 17:38:37
內帳 借;管理費用—稅金 貸;庫存現金等科目 外帳不能體現
2016-05-04 13:24:54
借:以前年度損益調整 貸:應交稅費 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2020-05-06 11:08:17
建議您作廢重新開具,不然有虛開發票的風險
2020-05-18 11:25:09
你好,外賬按發票上的金額確認,借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
2016-11-28 11:32:58
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