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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2017-12-17 14:53

招待費超支的金額調增應納稅所得額,與原虧損一起計算實際應納稅所得。超出部分并不需要單獨交稅。

阿黎 追問

2017-12-17 17:26

意思是,同虧損相抵,不需要交所得稅嗎

老江老師 解答

2017-12-18 06:11

@阿黎:是的,調增應納稅所得額與調減應納稅所得都是在當期應納稅所得額中體現的。無須單獨

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相關問題討論
招待費超支的金額調增應納稅所得額,與原虧損一起計算實際應納稅所得。超出部分并不需要單獨交稅。
2017-12-17 14:53:32
老師比如招待費50萬 需交5萬 的所得稅 什么意思
2018-05-11 12:36:13
你好,業務招待費只能列支賬載金額 的60% 你說的交稅是什么意思?
2018-05-21 19:53:55
你好 不需要交所得稅的。
2022-01-18 14:38:37
你好,如果要交稅,賬務處理是 借:以前年度損益調整 ??,貸:應交稅費—企業所得稅 借:應交稅費—企業所得稅 ,?貸:銀行存款 如果不交稅,就不需要做分錄的??
2021-05-24 19:54:35
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