
以前匯算多交的企業(yè)所得稅,沒有退,現(xiàn)在我要抵減今年匯算的稅費,要怎么填表呢?怎樣申報今年的所得稅報表呢?
答: 您好,在主表a100000找多交或者欠繳的。
今年企業(yè)所得稅匯算清繳時多交了2000元左右,我不想申請退稅,可以在現(xiàn)在的季度申報中抵減嗎?本季度需要交納4000元左右企業(yè)所得稅。可以的話報表該怎么填寫?
答: 你好! 填寫在實際已繳納所得稅那一欄
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問:利潤表中有一筆所得稅費用-1900元是去年申報18年匯算清繳退的企業(yè)所得稅,今年要申報19年的匯算清繳,這筆-1900元我應(yīng)該填列在匯算清繳哪個表哪一行列呢?
答: 你好,一八年的所得稅費用不參與,一九年的匯算清交。

