
這個月繳了2017年度殘保金~直接借管理費用-其它管理費,貸銀行存款。。。還是借管理費用,貸其他應付款-殘保金,再借其他應付款-殘保金,貸銀行存款
答: 借:管理費用--殘保金 貸:其他應付款-殘保金 繳納時 借:其他應付款-殘保金 貸:銀行存款
老師我們是民非企業,之前我把代發工資代繳納社保的退失業險做成了借管理費用121.8,借業務活動成本200,貸:銀行存款78.2,當時同事說不用退回,我想著管理費用也是非限定性凈資產,忘了有其他收入,我們代發代繳是通過其他應付款科目核算的,我現在更正成這樣的,麻煩你幫我看哈對不
答: 同學你好 你直接原分錄負數紅沖然后重新做就可以
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好老師,本單位機器維修老板先墊付。銀行回到收到之后 分錄:借:其他應付款-老板 貸:銀行存款, 后期來發票 借:管理費用 貸:其他應付款款 這樣做分錄可以嗎。
答: 同學你好 可以這樣處理


福鋒 追問
2023-05-15 17:22
meizi老師 解答
2023-05-15 17:24
福鋒 追問
2023-05-16 09:21
meizi老師 解答
2023-05-16 09:22
福鋒 追問
2023-05-16 10:37
meizi老師 解答
2023-05-16 10:41
福鋒 追問
2023-05-16 12:25
meizi老師 解答
2023-05-16 12:26
福鋒 追問
2023-05-16 14:25
meizi老師 解答
2023-05-16 14:26