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期末考試12月
于2023-05-15 14:42 發布 ??244次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2023-05-15 14:43
你好 系統設置的問題 可以更正申報
期末考試12月 追問
2023-05-15 14:59
現在5月可以更正申報3月的嗎?要門前更正還是直接網上更正,更正后報稅系統會顯示正確的還是錯誤的?
2023-05-15 15:01
賬務處理時,進項稅額的借方,怎么做分錄讓其到庫存商品的科目下
玲老師 解答
2023-05-15 15:07
你好頂啊以申報 更正是按正確的填寫 進項科目做錯 了是這樣嗎
2023-05-15 15:11
分錄太多了,我只看到借方余額是1千多萬,然后我庫存商品只有400萬,但是我銷售了900多萬,這樣會導致我的利潤虛高,我應該怎么一筆分錄快速調整,然后后期再去查明原因
2023-05-15 15:18
你好 要找到原因才能調整的
2023-05-16 11:00
做內外賬,是先做外賬還是先做內賬?
2023-05-16 11:08
你好 沒有規定的 都可以
2023-05-16 11:13
因為憑證外賬有了內賬就沒有呀,所以內賬的話可能就要標記,如果先做內賬的話要去分發票呀,因為都是一個做
2023-05-16 11:19
你好 內長備注發票在哪 或者復印件都行
2023-05-16 11:26
不想要先區分有無發票嗎
2023-05-16 11:31
你好 內賬不考慮發票的 發生就做 外賬考慮發票
2023-05-16 11:37
所以先做外賬更方便啊,把外賬做出來,外賬的到時候全部錄入內賬,就不用去分有無發票了
2023-05-16 11:44
填報銷單日期為3月,計提報銷費用在4月,付款在5月,那么摘要是寫計提4月費用呢?還是寫4月計提3月報銷
2023-05-16 11:47
你好 報銷當月就應記費用才對 后面再付款 寫支付什么款
2023-05-16 11:48
3月都已經結賬了,就做到4月的費用里面去吧。摘要備注一下就好了
2023-05-16 11:52
對,這樣處理的對,備注一下
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請問,銷項稅額負數,怎么填增值稅銷項申報表
答: 沒有正數?帶上申報表,你按你發票上面對應一般計稅 對應稅率哈發票填寫附表1就可以,負數填寫,之后去稅局大廳申報,這個自己申報不了
答: 您好,您的意思是本期銷售額全是負數,對嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
當期增值稅申報表填寫的應納增值稅總額是本月的銷項稅么?
答: 不是的,應納增值稅=銷項稅額-進項稅額 您是一般納稅人還是小規模納稅人?
月末進項稅大于銷項稅不用結轉對不對,填增值稅納稅申報表時留抵額會自動帶到增值稅申報表里嗎
討論
增值稅申報表銷項稅額跟銷項明細不一樣怎么修改
2023年的出口貨物,在2024年被查出視同內銷 進行了增值稅的補稅,該貨物在當年的所屬期,已經進行了出口收入的確認,在進行增值稅申報表的更正時是按 出口收入=內銷收入+銷項稅額 收入變少了, 所得稅匯算清繳時進行了調減, 這個操作方式對嗎?
外購商品贈送出去視同銷售,是做進項稅額轉出好還是做未開票收入計算銷項稅額,如果計算銷項稅額,那么增值稅申報表中的收入和賬上的收入就對不上了
贈送隨手禮床上用品的的時候要確認銷項稅額,那這個在增值稅申報表中如何反映呢
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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