
預付房租時我做的預付款貸銀行,每月分攤借管理貸預付,現在開了專用發票,收到發票怎么入分錄呀,謝謝
答: 借預付賬款,借管理費用負數 借管理費用、應交稅費、應交增值稅進項,貸預付賬款。
老師您好,五月份一次性支付了下一年的房租,做的是借預付 貸銀行,之后每個月是攤銷借管理費用 貸預付賬款,本月收到發票應該怎么做分錄呀,謝謝老師
答: 學員你好,發票金額和預付賬款金額有差額嗎,沒有差額的話發票直接貼到5月份憑證后就可以(相當于發票未及時收回),如果有差額本月調整差額發票作為附件
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
以前支付的房租物管費,支付時做了筆借:預付賬款貸:銀行存款,每月攤銷:借:待攤費用-房租貸:預付賬款,現在收到專用發票了金額一致,現在怎么做賬?而且現在專用發票認證
答: 已經攤銷完了嗎?

