
因為業務往來,請對方客戶吃飯,收到酒店開具的增值稅專用發票,那我們做會計分錄時是借記 管理費用-招待費 應交稅費-進項稅 待 銀存 這里的進項稅額可以抵扣嗎
答: 你好!不可以抵扣。你全額計入招待費。
支付租金取得的增值稅專用發票,要怎么做會計分錄?借:管理費用 應交稅費—應交增值稅(進) 貸:銀行存款是這樣嗎?
答: 你好!是的。就是這樣做分錄
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我司是進口貿易公司,收到代理報關服務增值稅專用發票,做會計分錄:借:管理費用-報關服務費借:應交稅金-應交增值稅(進項稅額)貸:應付賬款-XX請教老師是這樣做嗎?
答: 你好,你的會計分錄是對的

