當月進口料件因為料件有問題,要做退,賬上如何處理 問
你好,你當時拿到發票的時候如何做的分錄 做相反的就好了。 答
老師,我想請問一下。如果我個人所得稅匯算清繳的 問
您好,收入不超過12W,是不用匯算的 答
老師,請問每年收到的個稅退手續費需要申報增值稅 問
是的,那個收入要申報增值稅的 答
老師,請問一下財務軟件上資產新增后,要怎樣操作生 問
您好,是買了固定資產,是吧 答
老師問一下,職工薪酬支出及納稅調整表社會保障性 問
那個只是公司承擔部分基本社保,不含個人部分 答

我們是供應商,找客戶代墊倉儲費,客戶代墊的記為客戶以后的貨款,簽了三方代墊協議的,以后倉儲費的發要是開給我們公司,我們公司給客戶開貨款發票,這樣操作稅務方面不存在什么風險嗎?(都是真是的業務,只是客戶先幫我們代墊每月的倉儲費)
答: 可以的,金額和發票一致沒問題
對方供應商,占用我倉庫收庫房使用費,沖供應的貨款,對方寫收據寫倉儲費還是貨款?
答: 你好 那你需要開發票給對方 你要做其他業務收入 繳納增值稅的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
供應商有一個大倉庫,每個月的倉儲費幾萬,我們公司是剛成立的,供應商把他的客戶市場轉給我們,我們付出的代價就是承擔供應商倉庫的倉儲費(這個倉庫都是供應商的貨,我們實際進貨按在這個倉庫提貨結算,我們給客戶發多少,就在這個倉庫提多少,這里的貨供應商也可以從發貨到其他市場),倉儲費的抬頭開得是我們公司的名字,開得是專票,請問這樣我們可以進我們公司的費用與抵扣進項稅嗎?(我們每月的進貨、庫存、銷售,與倉儲費不配,因為大部分是供應商發的貨),這種情況我們該如何處理?
答: 這個是虛開發票,雖然是公司抬頭的發票,但是是虛假業務,是真發票虛業務,這個進項稅不能抵扣進項稅,稅務發現后需要補交稅款,滯納金及罰單,有可能法人做牢


蘇蘇老師 解答
2017-12-14 11:13
清 追問
2017-12-14 23:47