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有志氣的小蝸牛
于2017-12-13 15:10 發布 ??2098次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-12-13 15:10
你好,是有很大的相關性的 退稅需要根據增值稅應納稅額,出口情況計算填寫的
有志氣的小蝸牛 追問
2017-12-13 15:34
老師 是這樣 11月誤開了一張17%的出口普票現在才發現 導致打印出來的普通發票統計表上稅額是有數字的 請問這樣的話我這個月增值稅免抵退稅額應該怎么填寫呢?
鄒老師 解答
2017-12-13 15:36
你好,你需要按你錯誤的數據申報的
2017-12-13 15:44
@鄒老師:老師 那填寫增值稅申報附表一時有一欄是免抵退稅銷售額 這一欄是根據增值稅普通發票統計表中的實際銷售金額填寫嗎?即使錯了也是根據這個寫嗎?
你好,是根據應納稅額,與免抵退稅額兩者較小的數據填寫的
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出口退是先申報增值稅還是先申報出口退稅系統
答: 你好!每月先申報出口退稅,再操作申報增值稅。
出口退稅申報和增值稅申報有鉤稽關系么?我看增值稅申報里面也有出口退稅的信息?先報退稅還是先報增值稅?
答: 同學你好,增值稅申報里面有一個免抵退的出口額,是根據出口退稅申報表里面的出口額,這兩個一般是要保持一致的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
出口退稅增值稅申報
答: 你好,商貿的還是生產的?
出口退稅不申報怎么申報增值稅
討論
出口退稅,可以不申報出口退稅,就在增值稅申報表里報免稅可以嗎
江蘇地區出口企業退免稅申報,是先申報增值稅申報,還是先做出口退稅申報。
出口企業是先申報增值稅,還是先報出口退稅
增值稅清卡了,出口退稅沒有報,但上個月沒出貨零申報,增值稅清卡之后對申報出口退稅有影響嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624478 個
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有志氣的小蝸牛 追問
2017-12-13 15:34
鄒老師 解答
2017-12-13 15:36
有志氣的小蝸牛 追問
2017-12-13 15:44
鄒老師 解答
2017-12-13 15:44