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七七呀!
于2023-05-08 16:22 發布 ??566次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2023-05-08 16:24
同學你好是股東欠公司的嗎
七七呀! 追問
2023-05-08 16:25
對,一直轉,最后變成股東欠公司300多萬了
樸老師 解答
2023-05-08 16:30
同學你好這個不是超過一年是年底收不回來就要視同分紅
2023-05-08 16:49
年底的意思是只要是12月底沒收回來就算嗎?
2023-05-08 17:05
對的這個要視同分紅的
2023-05-08 17:16
如果是借的其他公司的呢?這個沒問題吧?
2023-05-08 17:29
同學你好借其他公司的貨物嗎那你暫估入庫
2023-05-08 17:32
也是借的款項,我們公司有三家,一直在往來轉賬
2023-05-08 17:36
同學你好那就做往來科目
2023-05-08 17:38
主要是這種款項就沒有規定什么時候必須還是吧?只要有借有還就行了
2023-05-08 17:52
同學你好對的只要賬平了就可以
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年底要把同一個人的其他應付款跟其他應收款 結轉至一個賬戶怎么結轉
答: 你好,需要的科目直接對沖, 借其他應付款 貸其他應收款
其他應收款負數,需要把其他應收款轉入其他應付款嗎
答: 做報表的時候需要重分類的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,問一下,我其他應收款和其他應付款里面都有個人的余額,但是是不同的人,我可以對沖不 還是怎么處理呀
答: 你好,不是同一個明細,是不能對沖的 需要把其他應收款收回,然后把其他應付款支付
賬面上 其他應付款-法人 有貸方余額, 其他應收款-個人 abc 可以和這個 其他應付款-法人 調嗎
討論
老師,我是報關公司,查賬時發現,其他應收款上掛著客戶應付的,出納說客戶轉給了股份,然后她又把錢從股東賬上轉進公司,寫著借款,我做成其他應付款-法人了,這種要如何處理?有33萬
其他應付款貸方負數余額 -15734.23怎么做分錄調整到其他應收款?
其他應收款和其他應付款可以對沖嗎?
請問老師,現在總公司需要做資產清查和評估,需要交合并報表,總分公司之間有內部往來,總公司掛其他應付款,分公司掛其他應收款,沒有內部交易和股權投資,請問一個掛其他應收,一個掛其他應付,怎么抵銷
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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2023-05-08 16:30
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