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老師,公司繳納稅控維護費做會計分錄是借:管理費用 貸:銀行存款,抵稅時再做分錄借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸:管理費用,對嗎?
預提管理費用:會計分錄借:管理費用 貸:其他應付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應付款 貸:銀行存款 這樣寫分錄對嗎?麻煩老師指教!
老師小規模如果購辦公用品費3000元,稅費37會計分錄應該為借:管理費用:3370貸:銀行存款:3370還是應該為借:管理費用3000應交稅費:37貸:銀行存款:3370呢

