
收入有一部分入公賬,有一部分入應收,原來10月沒有做稅金直接當收入,現在調整,調整分錄怎么做
答: 借:主營業務收入貸:應交稅費
年初,公司會計分錄:借:銀行存款 20萬,貸:應收賬款 20萬;現在要調整,變更為:貸:應收賬款 -20萬,貸:其他業務收入-資金占用費 194174.76 貸:應交稅費-應交增值稅 5825.24;合計金額為0?再在摘要里說明市調整年初幾月幾號憑證,這樣調整分錄對不對?
答: 你好,是對的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
年初結轉應收賬款余額調整金額怎么做分錄?
答: 您好,您說的我沒有完全理解,為什么要調整金額,請再詳細描述一下,謝謝。


袁老師 解答
2017-12-12 16:59
袁老師 解答
2017-12-12 17:32