老師:你好!我想問下我們公司的車輛還有5萬沒有計提 問
回定資產清理完,車可以任意處理了是嗎?賣車需要交多少增值稅? 答
老師您好,我們是屬于建筑工程的公司,現在分包工程 問
老師,如果是直接轉包出去呢?又要怎么入賬 答
老師,稅賬本月采購入庫正常是和供應商對好賬再入 問
你好,收到貨物就入,之后對賬后再調整 答
公司其他應收款有649萬元掛在內部往來明細上,后經 問
你好,你們是借利潤分配-未分配利潤,貸其他應收款,應交稅費,應交個人所得稅。 然后借,應交稅費,應交個人所得稅。其他應收款-股東,貸,銀行存款。 答
開出的銷項發票,是開給某某學院,象這種單位應該不 問
某某學院是不抵扣的吧,開了專票不是形成質留發票了嗎?是不是有風險呢? 答

老師,我期初的數據填錯科目了,已結賬到3月份了,無法修改期初數據?,F在要把這兩個余額對調下該怎么調賬?就是應付職工薪酬的余額調整到其他應付款。
答: 你好;? ?你期初改不了; 考慮重新建賬 或者做科目 調整 數據的?
二月有一筆款項走職工薪酬了,三月發現不該走職工薪酬,應該走其他應付款2月份已經做賬的科目:借:管理費用90 貸:應付職工薪酬90 借:應付職工薪酬90 貸:銀行存款903月調整科目: 借:應付職工薪酬-90 貸:其他應付款-90 借:其他應付款-90 貸:應付職工薪酬-90這樣調整應付職工薪酬科目對嗎?
答: 同學您好,您這一進一出,不就相當于沒有調整
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師幫我看看下面這個圖,這里應收賬款,應付職工薪酬,其他應付款,都是負數,這個合理嗎?還是我記錯了呢?謝謝解答
答: 1、應付職工薪酬負數表示已計提未發放的工資 2、應收賬款的負數代表預收賬款,應該重分類 3、其他應付款負數代表其他應收款,應該重分類 關于重分類可以聽下我講過的《往來核算科目的課程》


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2023-05-05 16:35
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