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送心意

淑女老師

職稱中級會計師

2017-12-12 14:42

你好,首先確定有效的發票合計是多少,最終要結算的金額是多少,差額的部分紅字沖銷

喳喳 追問

2017-12-12 14:46

開始開票的金額是10830,后面只給他支付5410,又重新開了一張票,怎么做賬?麻煩老師看問題看仔細點,

淑女老師 解答

2017-12-12 14:51

請問又重新開的票和之前開票的金額10830有什么關系呢,都是有效的票據,還是前面的作廢一部分?
還有開始開票的余額5420以后還支付嗎?

喳喳 追問

2017-12-12 14:55

@張淑麗老師:開始開的發票是10830,我們要給他支付這么多錢,貸方:應付賬款10830。后面因為一些原因,我們只給他支付5410元,并且已經支付了,那邊重新開了一張5410元,相當于前面的10830是要作廢。現在10830要作廢該怎么做賬,并且10830的發票是2016年12月開的,進項已經抵扣了

喳喳 追問

2017-12-12 14:58

不能直接這樣紅沖 再做一筆正確的5410賬吧?這樣紅沖感覺進項稅就不對了

喳喳 追問

2017-12-12 15:01

@張淑麗老師:余額5420以后不用再支付

淑女老師 解答

2017-12-12 15:04

你好,這個簡單了,按照原來10830元計入的科目做紅字沖銷,并做進項稅額轉出。
如借:制造費用(按照原來入的科目記) -10830 貸:應付賬款-10830
同時做進項稅轉出借:應付賬款  貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出)

喳喳 追問

2017-12-12 15:12

沒懂,老師,你能看下我發的圖片嗎?第一張圖片是以前16年做的,進項稅轉出怎么是借:應付賬款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出)?

淑女老師 解答

2017-12-12 15:16

@喳喳:發票都作廢了,賬務也調整過來了肯定不再付了呀

喳喳 追問

2017-12-12 15:25

老師,這樣做可以嗎?????

淑女老師 解答

2017-12-12 18:00

@喳喳:你發的是應付賬款的明細賬吧,結果是對的,分錄應該和我說的一樣吧

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