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ning
于2015-11-10 15:46 發布 ??3181次瀏覽
水本無色
職稱: 中級職稱
2015-11-10 15:56
老師,本期認證的我知道是填寫在這一欄,那我們之前留抵的那些一直填在待抵扣進項稅額的期末認證相符且未申報那欄了,老師說的本期認證相符且本期申報抵扣那欄顏色是色的,填不上數,是要把35欄最下面本期認證相符的稅控增值稅專用發票填好后,再填好師說的那項嗎
水本無色 解答
2015-11-10 15:53
一般納稅人在本期認證相符且本期申報抵扣那一欄填寫
2015-11-10 16:02
一般納稅人本期認證相符且本期申報抵扣這一欄可以填的
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在報稅練習里面的增值稅納稅申報表附列資料(二)里面的第三項:三、待抵扣進項稅額這個待抵扣進項稅額和申報抵扣的進項稅額有什么區別
答: 待抵扣就是留以后抵的,申報抵扣是本期抵的
增值稅一般納稅人申報增值稅,表二中的待抵扣進項稅額填不填,因為本月我們公司認證的進項稅額抵扣不完,
答: 一般是輔導期納稅人填寫 ,其他的企業不需要填寫。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
待抵扣進項稅額設置是在應交稅費-待抵扣進項稅額,還是應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額?
答: 一般都是設置為應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
增值稅申報表里需要填待抵扣進項稅額嗎?在哪填
討論
你好!老師,我公司是一般納稅人,增值稅申報表二那個待抵扣進項稅額一直掛的。這筆待抵扣進項稅額本月能轉出來抵扣嗎?要怎樣操作?
就是還沒有認證的發票已經入庫存商品,進項稅額,待抵扣進項稅額,那么在身報增值稅的時候,增值稅申報表里面的待抵扣進項稅額那里,需要填寫不呢
老師,外貿企業增值稅納稅申報表附列資料中待抵扣進項稅額(其中按照稅法規定不允許抵扣)是是哪些不能抵扣?
如果在增值稅納稅申報表附列資料(二)(本期進項稅額明細表) 三、待抵扣進項稅額中寫期初已認證相符但未申報抵扣稅額是5000元,不自動匯總到主表,但想抵扣怎么辦?
水本無色 | 官方答疑老師
職稱:中級職稱
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水本無色 解答
2015-11-10 15:53
水本無色 解答
2015-11-10 16:02