老師,公司購入一地磅實付50000元,其中進項稅額5752.21元,對方開票金額含稅56500元,進項稅額是6500元,請問進項稅額抵扣時多余的部分轉(zhuǎn)出的會計分錄是什么?
小雨
于2023-05-04 12:15 發(fā)布 ??489次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2023-05-04 12:16
同學你好
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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同學你好
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
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如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-05-04 12:16:00

同學你好
對的
按照9%計算
2021-05-18 12:39:48

你檢查下附表二11欄和10欄稅額欄是否有金額。
2017-02-07 09:57:43

<p>借;應收賬款等科目 &nbsp; 銷售費用-其他 &nbsp; 貸;主營業(yè)務收入 &nbsp;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) &nbsp;庫存商品——手機</p>
2016-07-29 09:22:38

可以的,可以抵扣進項稅的
2021-09-11 11:34:28
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小雨 追問
2023-05-04 12:33
樸老師 解答
2023-05-04 12:41
小雨 追問
2023-05-05 10:50
樸老師 解答
2023-05-05 10:56