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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-05-04 12:16

同學你好


借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應交稅費應交增值稅進項

借應交稅費應交增值稅銷項

貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

如果銷項大于進項

借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應交稅費應交增值稅未交增值稅

如果銷項小于進項

借應交稅費應交增值稅未交增值稅

貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

小雨 追問

2023-05-04 12:33

老師我是問發(fā)票多開出部分的進項稅額的會計分錄,是不是
借:營業(yè)外支出
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額

樸老師 解答

2023-05-04 12:41

同學你好
這個不用
這個金額不大可以抵扣

小雨 追問

2023-05-05 10:50

老師,這筆業(yè)務是去年入賬的,分錄是:借:固定資產(chǎn)-地磅   44247.79   應交稅費-待認證進項稅額   5752.21   貸:銀行存款   50000     這個月如果按票抵扣,那這個分錄是否可以這樣調(diào)整:借:固定資產(chǎn)-地磅  43500   應交稅費-待認證進項稅額   6500   貸:銀行存款   50000

樸老師 解答

2023-05-05 10:56

同學你好
對的
是這樣的哦

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同學你好 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-05-04 12:16:00
同學你好 對的 按照9%計算
2021-05-18 12:39:48
你檢查下附表二11欄和10欄稅額欄是否有金額。
2017-02-07 09:57:43
<p>借;應收賬款等科目   銷售費用-其他   貸;主營業(yè)務收入  應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)  庫存商品——手機</p>
2016-07-29 09:22:38
可以的,可以抵扣進項稅的
2021-09-11 11:34:28
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