你好老師!上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣,本月開(kāi)的紅字發(fā)票,對(duì)方又給我們開(kāi)了一張正確的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,賬務(wù)處理怎么做?增值稅報(bào)表怎么填寫(xiě)
飄雪ygl
于2023-04-30 20:58 發(fā)布 ??1547次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2023-04-30 21:00
您好
本月做上月發(fā)票的紅字分錄 然后再根據(jù)本月收到正確藍(lán)字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票寫(xiě)分錄
申報(bào)的時(shí)候紅字發(fā)票填附表二 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出下的 紅字發(fā)票信息表欄次
藍(lán)字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票正常勾選認(rèn)證抵扣就可以了
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同學(xué)你好,有紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是要用正數(shù)進(jìn)項(xiàng)金額減去紅字發(fā)票稅額的。
2019-11-06 17:29:48

您好
填寫(xiě)在附表二 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出下面對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票信息表欄次
2019-05-11 14:25:04

您好
本月做上月發(fā)票的紅字分錄 然后再根據(jù)本月收到正確藍(lán)字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票寫(xiě)分錄
申報(bào)的時(shí)候紅字發(fā)票填附表二 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出下的 紅字發(fā)票信息表欄次
藍(lán)字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票正常勾選認(rèn)證抵扣就可以了
2023-04-30 21:00:09

不能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的
2021-04-19 05:56:45

1、10月認(rèn)證抵扣了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款~~~~
2、12月沖紅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
3、對(duì)應(yīng)月份正常結(jié)轉(zhuǎn) ,即三級(jí)明細(xì)科目均轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2024-04-07 14:42:43
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