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慧
于2017-12-11 13:30 發布 ??2064次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-12-11 13:34
借:以前年度損益調整貸:應交稅費,銀行存款;借:應交稅費貸:銀行存款
慧 追問
2017-12-11 14:14
滯納金走以前年度損益調整,社保直接走本年費用可以么
袁老師 解答
2017-12-11 14:16
金額不大的話,可以的
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7月社保費漲了,8月才扣漲的錢,請問8月怎么做賬
答: 你7月是怎么處理的,按實際付款處理的嗎
社保費怎么做賬?詳細一點,謝謝老師。
答: 計提時:借:費用/ 貸:應付職工薪酬-社保 支付時 借:應付職工薪酬-社保 貸:銀行存款 其他應收款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司員工產假,期間的社保費,沒交,怎么做賬,她說等回來一起交上
答: 您的意思是你們單位已經代繳了,員工需要把這筆款項給你們單位對嗎?
困難企業社保費返還怎么做賬
討論
老師,您好!我們交的2019年12月份的社保費,沒做賬!做到2020年可以嗎?可以的話怎么做?
您好老師,現在不是免交單位部分的社保費嗎?那做賬的時候怎么做啊,單位交的部分不用做嗎?謝謝
請問老師,社保中心返還的2018年的社保費我現在怎么做賬呢???
補繳之前年度欠的社保費及失業金該如何做賬
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 71875 個
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慧 追問
2017-12-11 14:14
袁老師 解答
2017-12-11 14:16