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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-12-11 11:34

您好!你收取管理費,就要交稅啊。

65sdibenxa 追問

2017-12-11 13:49

老師 具體怎么做會計分錄?

宋生老師 解答

2017-12-11 13:53

你好!你有沒有開發票?

65sdibenxa 追問

2017-12-11 13:54

@宋老師老師 您好! 沒有

宋生老師 解答

2017-12-11 13:54

你好!你借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅

65sdibenxa 追問

2017-12-11 13:59

@宋老師:老師 您好! 
就是我們幫著組織汽車,別人給運費我們會全額的給汽車,我們只收取每輛車的管理費用,比如每輛車一月一千元,這種會計分錄怎么做?

宋生老師 解答

2017-12-11 14:00

您好!這樣的收到錢的時候,借銀行存款 貸其他應付款 應交稅費-應交增值稅 主營業務收入

65sdibenxa 追問

2017-12-11 14:04

@宋老師:老師 主要是我們如果做了稅金,那我們就會貼稅金錢, 
那就虧大了 
因為我們收了多少就付給汽車多少,中間沒有利潤

宋生老師 解答

2017-12-11 14:11

您好!但是稅局不會這樣認為啊。你不是收管理費了嗎

65sdibenxa 追問

2017-12-11 14:16

@宋老師:老師  就是,所以我就不知道該怎么處理 
有沒有另外的方式?

宋生老師 解答

2017-12-11 14:18

您好!沒有了。實際上這種方式以及是最好的了。對于企業來說

65sdibenxa 追問

2017-12-11 15:01

@宋老師老師  可不可以不要做稅金,只故 應收和收入

宋生老師 解答

2017-12-11 15:04

你好!外賬不行,內賬可以

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相關問題討論
您好!你收取管理費,就要交稅啊。
2017-12-11 11:34:58
你好,直接做18000費用處理即可
2019-12-03 09:48:01
你好,如果物流開票是23184,我們就按實際付款的金額計入銷售費用,不作營業外收入,同時這批貨沒有入賬,不用沖庫存商品。
2019-12-11 16:03:06
借:應收賬款56500? 貸:主營業務收入50000 應交稅費6500 借:主營業務成本16000? 貸:庫存商品16000 借:銷售費用500 貸:銀行存款500 借:銀行存款56500 貸:應收賬款56500
2021-06-21 09:56:33
購進商品運費是計入商品成本的
2020-07-28 16:33:00
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