
增加了一個固定資產1500,做的憑證是借:固定資產 貸:其它應付款,每月計提折舊45.5,資產負債表上固定資產凈值要加到其它應付款嗎?每月計提的折舊是按管理費用結轉到本年利潤的,我不明白,我每個月計提的折舊要沖減資產負債表里其他應付款嗎?
答: 不用沖減其他應付款。
老師??法人已公司的名義買車,他自已付錢,借固定資產,貸其他應付款-法人是?也是每月都要計提折舊是?
答: 這樣處理是對的,正常折舊也對。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好,我們2019.6月,做了一比分錄 借:固定資產-辦公家具 81061 貸:其他應付款-法人81061,但是一直沒有計提折舊,現在這個應該怎么做
答: 你好 本期補計提折舊 本年的折舊再本期一次性計提 去年的折舊 借:利潤分配-未分配利潤 貸:累計折舊

