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送心意

小默老師

職稱中級會計師,高級會計師

2023-04-23 20:58

你好同學,稍等回復你

小默老師 解答

2023-04-23 21:25

計算甲公司上述業務的應納消費稅=(200+160)*0.2*10000+(50+40)*2000*0.5+18000*1.05/(1-10%)*10%

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外購。在銷售的。364萬*9%加14170/1.13*13%
2024-01-08 08:49:19
你好同學,稍等回復你
2023-04-23 20:58:33
您好,是這樣計算的,90.4/1.13*30%=24? 這樣的
2022-12-21 20:48:33
(1)計算該酒廠業務(1)應繳納的消費稅。 (1695000%2B107350)/1.13*20%%2B75000*0.5=
2022-12-20 10:42:02
一般納稅人月銷售額低于10萬免增值稅嗎,不享受,銷售貨物稅率是13% 月銷售額不超過10萬免增值稅是小規模才享受的
2019-09-21 09:52:59
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