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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2023-04-23 10:15

1借銀行存款480250
貸主營業務收入385000
其他業務收入40000
應交稅費應交增值稅銷項稅55250

暖暖老師 解答

2023-04-23 10:15

1借銀行存款45200+365750*1.13=458497.5
貸主營業務收入385000*0.95=365750
其他業務收入40000
應交稅費應交增值稅銷項稅55250

暖暖老師 解答

2023-04-23 10:17

2借銀行存款157350
貸其他業務收入145000
應交稅費應交增值稅銷項稅12350

暖暖老師 解答

2023-04-23 10:18

3借應付職工薪酬107350
營業外支出50000+55000*0.13=57150
貸庫存商品50000
主營業務收入95000
應交稅費應交增值稅銷項稅19500

暖暖老師 解答

2023-04-23 10:19

4借原材料240500
應交稅費應交增值稅進項稅23760
貸銀行存款264260

暖暖老師 解答

2023-04-23 10:20

5借庫存商品69980
貸銀行存款69980

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你好 1.10月8日銷售產品取得不含稅銷售收入385000元,向買方收取包裝費45200元,當即收到全部貨款。按雙方簽訂的銷售折扣協議,貨款按價稅合計總額的95折結算。 借:銀行存款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 2.10月10日,取得機器設備出租收入22600元,辦公樓(2017年購入)出租收入54500元,車隊運輸收入27250元,酒店餐飲住宿收入53000元。以上均為含稅收入,銀行存款收訖。 借:銀行存款,貸:其他(或主營)業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 3.10月14日,將自產產品用于職工食堂,市場銷售價(不含稅)95000元。將新產品(無市場銷售價)捐贈給災區,成本50000元。 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 , ????貸:主營業務收入? ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業務成本,貸:庫存商品 借:營業外支出,貸:庫存商品,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 4.10月15日購入材料一批金額180000元,支付運費4000元,均為不含稅金額,取得增值稅專用發票;同時購入包裝物56500元(含稅),取得普通發票。銀行存款支付。 借:原材料??,周轉材料,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 5.10月20日,購入食品一批用于發放職工福利,金額60000元(不含稅),取得增值稅專用發票。并支付運費2180元(含稅),取得普通發票。貨款已全部支付。 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 , ????貸:銀行存款 增值稅應納稅額=385000*13%%2B45200/1.13*13%%2B22600/1.13*13%%2B54500/1.09*9%%2B27250/1.09*9%%2B53000/1.06*6%%2B95000*13%%2B50000*(1%2B成本利潤率)*13%—180000*13%—4000*9%
2023-04-24 11:35:47
1借銀行存款480250 貸主營業務收入385000 其他業務收入40000 應交稅費應交增值稅銷項稅55250
2023-04-23 10:15:20
你好同學,稍等看一下
2023-04-22 21:33:18
你好需要計算做好了給你
2022-03-12 21:27:53
你好,需要計算做好了給你
2022-03-11 20:11:58
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