老師,2024年繳納2023年所得稅匯算時交的企業(yè)所得 問
你好,是的,是要調(diào)的。 答
老師,請問公司發(fā)給個人的出差補助(公司的出差制度 問
你好,那個不需要申報個稅的 答
請問 我們公司是子公司,和母公司有往來款50萬元(沒 問
子公司與母公司 50 萬元往來款屬關(guān)聯(lián)交易,需在企業(yè)所得稅關(guān)聯(lián)交易報表申報。若與有形資產(chǎn)相關(guān),填《G102000 有形資產(chǎn)所有權(quán)交易表》;若為單純資金拆借,填《G107000 融通資金表》,交易類型選 “資金融通” 中的 “其他融通資金”。 答
老師,我的失業(yè)金還沒領(lǐng)完,這個月剛?cè)肼氁患覇挝话?/a> 問
你好,這個社保每個地方都不同的。有的地方是可以領(lǐng),但是要提供資料。你最好問下當(dāng)?shù)?2366 答
委托加工單,比如我們在別的廠家加工壓貼的板,壓貼 問
您好,不分開算的,紙和加工費,加工廠是一起開地加工費,系統(tǒng)開委外領(lǐng)料單出去,還有一個加工費單據(jù),完工后一起開委外完工單 答

老師,勞務(wù)行業(yè)的差額征稅只要提供工資嗎?供應(yīng)商管理費不扣減?
答: 扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅。只有上面那部分
老師 請教個問題,我們公司是從別人手里買過來的,是做建筑的,現(xiàn)在在做牽移,我們公司的項目是我們公司中標(biāo),別人干活,我想問一下,我們收的管理費怎么繳稅,交哪些稅?不是差額征稅吧?
答: 你這里就相當(dāng)于是掛靠的處理,那么你在賬上是這個樣子處理的,首先你中標(biāo)之后你要給甲方開發(fā)票,這個是你的收入,那么你把這些項目拿給你下面的人做下面滴還找你借錢,對吧,這個時候他就會給你開發(fā)票,這個就是你的成本,那么這個收入和成本的差額之間就是你的管理費,這個是屬于你的利潤繳納企業(yè)所得稅。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好 我是人力資源有限公司的。對方需要我們開具2張發(fā)票,一張是管理費的發(fā)票,一張是代發(fā)工資的發(fā)票。我想問一下代發(fā)工資的這一部分能不能開差額征稅的發(fā)票。
答: 可以的,可以開差額發(fā)票。


沙子 追問
2023-04-19 13:19
郭老師 解答
2023-04-19 13:21