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東至三駿財(cái)務(wù)
于2017-12-06 10:34 發(fā)布 ??867次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
2017-12-06 10:36
您好!剩下的2300還能回來嗎
東至三駿財(cái)務(wù) 追問
不一定,要暫時(shí)掛著,其實(shí)遠(yuǎn)不止2300,還有2-3萬元他都是掛著暫估款,我得慢慢等發(fā)票沖才行,現(xiàn)在只有3500的發(fā)票額
宋生老師 解答
2017-12-06 10:39
您好!是這樣,你可以先沖減一部分暫估。但是這些暫估在匯算清繳前都要處理好。沒有收到票的,要調(diào)減成本,先交稅。
2017-12-06 10:41
沖暫估怎么沖呢,分錄怎么做啊,怎么調(diào)減成本呢
2017-12-06 10:51
您好!也是一樣的,借借庫存商品貸應(yīng)付帳款暫估款 但是金額寫負(fù)數(shù)。然后再按發(fā)票的金額做一筆藍(lán)字分錄。
2017-12-06 10:55
但是我們沒有庫存商品,是網(wǎng)絡(luò)推廣公司,沖減的時(shí)候我做借庫存商品貸暫估款,那藍(lán)字的,我要怎么做呢,我們是支付網(wǎng)絡(luò)推廣費(fèi),之前老會計(jì)做的只是為了增加成品才做的庫存商品
2017-12-06 10:58
您好!你紅字沖掉后,如果是服務(wù)費(fèi)。那么就繼續(xù)沖減之前結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,然后借主營業(yè)務(wù)成本-推廣費(fèi) 貸應(yīng)付賬款等
2017-12-06 11:02
我還是不太懂,我也在糾結(jié),我如果做了紅字沖減暫估款的,庫存商品我以前的帳是平的啊,如果再做一筆,庫存商品的余額不就有個(gè)紅字掛在那里了嗎,那我等于現(xiàn)在是要沖暫估,也要沖成本,分錄,是不是,借庫存商品,貸應(yīng)付帳款,紅字,然后借主營業(yè)務(wù)成本,貸,庫存商品也是紅字,最后做藍(lán)字的,是借銷售費(fèi)用,貸現(xiàn)金可以嗎,因?yàn)檫@個(gè)推廣費(fèi)是屬于銷售部門用的,不經(jīng)過庫存商品也不結(jié)轉(zhuǎn)成本了行嗎
2017-12-06 11:08
你好!對的,就是按你想的那樣,既要沖庫存,也要沖成本。就像我上個(gè)回答的那樣。你可以計(jì)入費(fèi)用。
2017-12-06 11:09
好的,謝謝老師,非常感謝 ,您真的很好,很有耐心
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
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2017-12-06 10:39
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2017-12-06 11:02
宋生老師 解答
2017-12-06 11:08
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2017-12-06 11:09