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妮妮加油
于2017-12-06 09:21 發布 ??827次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-12-06 09:21
你好,費用是在借方
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做庫存現金賬時,付賬戶管理費用時 費用寫在代方還是寫在借方
答: 你好,費用是在借方
裝修公司管理人員的工資(沒有購買社保),是否可以不計提,直接計入?借:管理費用---工資 貸:庫存現金
答: 你好,當月發放當月的可以不計提,直接計
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
今年6月份管理費用多記賬了1250元,是庫存現金出的,現在做12月的賬,該怎么調整
答: 您好!由于沒有跨年,直接紅字沖銷一部分就可以了呢
老師購買打印機500元以下的能一次性記入 分錄 借管理費用 貸庫存現金 嗎?要不要做分攤呢?
討論
按銷售額的百分比支付批發點的返利,應該計入什么科目。我感覺我分錄做的不對。我是:”借:管理費用,貸:庫存現金“老師幫我看下 我這么做對嗎
供銷社,老會計做賬的21年初有個預提費用貸方余額6萬,21年未預提費用增加到貸方13萬,現在老會計告訴我,如果在發生費用來沖這個預提費用。老師我理解21年的時候是不是借:管理費用,貸:預提費用,今年拿回發票了沖借:預提費用,貸:庫存現金?
老師我們公司老板報銷油費3000元。開普票,我們公司賬上有一輛小轎車,我可以計入管理費用-油費,貸庫存現金嗎
老師請教一下您,我從公戶里發工資9500,但是我報個稅是其實員工的工資是42000,那我分錄可以這樣寫嗎?借管理費用~工資42000 貸銀行9500貸庫存現金32500
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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