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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-04-12 13:49

同學你好
不是的
分錄應該是


借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

貸應交稅費應交增值稅進項

借應交稅費應交增值稅銷項

貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

如果銷項大于進項

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

貸應交稅費應交增值稅未交增值稅

如果銷項小于進項

借應交稅費應交增值稅未交增值稅

貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

我只愛學習 追問

2023-04-12 13:51

我想問抵減的5W 這種 影響我的銷項稅嘛

我只愛學習 追問

2023-04-12 13:52

是不是這部分 要算營業外收入 像加計抵減那部分一樣?

樸老師 解答

2023-04-12 13:59

同學你好
這個影響的
抵減了就少交

我只愛學習 追問

2023-04-12 14:00

我 意思是做分錄的時候 我應交稅額-銷項稅 就不是填我開票的銷項稅了呢嘛 是銷項稅-應按稅額減征額

樸老師 解答

2023-04-12 14:05

同學你好
這個就是你的銷項稅

我只愛學習 追問

2023-04-12 14:08

那能不能這么做呢 銷項稅正常做 然后應交稅費呢 正常該交的稅 比如本來是交13 然后我應交稅費-未交還是18 就是銷項-進項 下月的時候 差的這個五萬就直接計入營業外收入

樸老師 解答

2023-04-12 14:15

同學你好
減免的才計入營業外收入

我只愛學習 追問

2023-04-12 14:17

是減免的

樸老師 解答

2023-04-12 14:23

同學你好
那就轉到營業外收入

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好!是的。就是這樣的。
2018-06-29 16:13:24
同學您好。 應交增值稅=銷項稅減去(進項稅-進項稅轉出)
2022-01-15 18:59:33
你好!你有什么問題呢,你能把表格截圖來看下嗎
2024-02-23 17:00:04
不是,未認證不參與計算。增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉出-減免稅額,你這個代扣代繳是啥情況
2019-07-25 09:44:46
您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
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