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四葉草
于2017-12-05 13:41 發布 ??779次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-12-05 13:42
可以的啊
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往年的進項轉出導致多交稅,可以算到今年的稅負率中去?
答: 可以的啊
本公司有多余進項,但因填寫進項稅轉出錯誤而多交稅,導致當月稅負率過低會被監控嗎?
答: 同學你好 這個有可能
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
剛進一家公司上班,怎么知道它每個月大概交多少稅?怎么知道稅負率是多少?如何控制多交稅和少稅?
答: 您好!你看一下他之前的申報表就可以了。
結轉增值稅(本月有進項稅額轉出,進項稅大于進項稅額轉出):借應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅借應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額借應交稅費-未交增值稅貸應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅請問老師,進項稅和進項稅轉出的差額是不是還是可以抵扣的?還有差額之前不是交過了現在才有進項稅額轉出的,那為什么還是結轉到未繳增值稅,難道還要再交那一部分差額的進項稅
討論
老師,是去年年底結轉的,借:銷項 進項(負數) 轉出未交增值稅(負數)貸:轉出多交增值稅(負數),這樣來的
關于進項,銷項,還有轉出多交增值稅,轉出未交增值稅,進項稅額轉出等的借貸一直是迷糊的,怎樣能理清楚思路?
請問老師,增值稅每個月都轉出多交增值稅(進項一直大于銷項的) 年底應該做什么處理呢?
老師轉出多交增值稅是進項大于項銷項得到的嗎?
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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