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送心意

一休哥哥老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2023-04-12 11:32

借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額抵減)12
 貸:主營業務成本 200*6%=12

一休哥哥老師 解答

2023-04-12 11:33

還是要交增值稅額的 =18-12=6

球球 追問

2023-04-12 19:02

課件上不是這么寫的。
老師上課的時候,也沒有說是直接按主營業務成本的6%提。
有點懵了。

一休哥哥老師 解答

2023-04-12 19:08

您的課件寫錯了,把18的位置改為12。

一休哥哥老師 解答

2023-04-12 19:10

借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額抵減)12
 貸:主營業務成本 200*6%=12

稅務局只是讓把支付別人的那一部分費用,就是200乘以6%等于12 減掉。

一休哥哥老師 解答

2023-04-12 19:13

您想稅務局怎么可能不讓交稅呢?如果這么做的話,旅游行業都不用交稅了。

一休哥哥老師 解答

2023-04-12 19:17

一般納稅人差額征稅的會計核算
根據《關于印發〈營業稅改征增值稅試點有關企業會計處理規定〉的通知》規定 :
對于允許從銷售額中扣除相關費用的,用于記錄該企業因按規定扣減銷售額而減少的銷項稅額, 應在“應交稅費——應交增值稅”科目下增設“銷項稅稅額抵減”。

一休哥哥老師 解答

2023-04-12 19:17

扣減的銷售額只有200,200對應的增值稅就是200乘以6%。

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相關問題討論
您好!按規定就是 確認當期合同收入,結轉成本。   借:主營業務成本     工程施工——合同毛利——XXX合同段    貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
2017-04-19 09:34:52
你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
您好,工業增值稅稅負=(主營業務收入-主營業務成本*90%)*稅率,這里的增值稅稅負,指的是應交的增值稅稅額。
2018-06-29 23:31:01
利潤表上主營業務收入1000 和 主營業務成本100
2019-05-28 15:14:11
肖像和進象是你發票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47
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