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Smile、
于2023-04-12 09:04 發布 ??349次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2023-04-12 09:10
不需要修改,直接進行免稅申報,將594.06元填寫至第10欄
Smile、 追問
2023-04-12 09:13
嗯,就是19欄不是有個免稅額的位置嘛,剛剛試了下,改不了,只能按3%來。那我這個分錄也要按3%來計入營業外收入-政府補助嗎?
江老師 解答
2023-04-12 09:14
只能按3%計算,但不用交稅,直接就是營業外收入了。
2023-04-12 09:18
就是我分錄里面計入的是按1%來的,這個申報表里是3%來的,我要按這個3%來計入營業外收入嗎?
2023-04-12 09:19
因為開發票是按1%來的
一、在賬務處理時,是按1%計算增值稅,按1%計入營業外收入——減免稅費,至于申報表,你按不含稅金額填寫正確,至于3%計算增值稅,不用管。只是申報表的數據,企業也不用繳納增值稅。
好的,明白了。謝謝老師
2023-04-12 09:20
祝學習進步,工作順利
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增值稅申報與增值稅報稅是一樣嗎?增值稅報稅流程?
答: 你好,是的一樣的,先填寫附表然后再填寫主表,最后核對一下稅額提交申報點扣款就行,有這個課程的,有時間也可以去聽聽,很詳細的課程
老師好,增值稅申報是直接選增值稅還是選增值稅一表申報?
答: 您好 增值稅申報是先填附表 然后附表數據帶入主表后申報
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討論
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江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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Smile、 追問
2023-04-12 09:13
江老師 解答
2023-04-12 09:14
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2023-04-12 09:18
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江老師 解答
2023-04-12 09:19
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江老師 解答
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