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20年的費用入21年,小型微利企業以前年度調整部分所得稅稅率是按25計算,還是按減免后計算。另申報20年所得稅匯算清繳時這部分怎么填報
小微企業,去年減免的增值稅忘記記到營業外收入,今年做以前年度損益調整,應交稅費-應交所得稅是按25%算嗎?還是按小微企業減免所得稅20%后的5%計算?
15年12月的利潤總額是894.23,小微企業所得稅按20%減半征收=89.42,但是前任會計所得稅是記成91.46。那我16年做15年匯算清繳是不是要調減?怎么調

