
上個月費用總金額11.5萬元,有五萬是老板直接支付的,其余用轉賬方式支付,賬務處理:借管理費用11.5貸:其他應付款5萬 銀行存款6.5萬 現在發現老板墊付那5萬發票抬頭開錯了,我要沖銷,是紅字沖銷整張憑證,在做借:管理費用6.5貸:銀行存款6.5嗎?那這筆還需要結轉嗎?
答: 應該是 借;其他應付款 5萬 貸;管理費用 5萬 需要結轉
老師,關于福襄代沈佳繳納的社保賬務處理問題,下面這樣處理可以不調賬的時候先按實際繳納的社保費補記借;管理費用-社保費(單位部分) 其他應收款-(個人部分) 貸:其他應付款-福襄再一筆借:其他應付款-福襄 貸:庫存現金補充一下代付社保的說明,以及收據
答: 你好!可以的,完整的處理方式看看這里的鏈接 http://m.kuaiji.com/zixun/shiwu/1588018.html
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師:租房期間(2016.1.1---2016.12.31),1月為免租期,從2月開始每月支付房東10000元租金,到12.31共支付11000的賬務處理:我理解:計提1月費用:借:管理費用--房租9166.67(110000/12) 貸:其他應付款--房東9166.67計提2月費用:借:管理費用--房租9166.67(110000/12) 貸:其他應付款--房東9166.67 2月收到房東發票10000.00并支付房租 借:其他應付款--房東 ( jQu
答: 請問你的問題是什么?....

