老師,將本年利潤結轉到未分配利潤,一般是月結還是 問
那個是年末才結轉的哈 答
我們本來答應給客戶一些贈品的,后來取消了,不給贈 問
你好,這個你應該開紅字發(fā)票沖減收入。 或者下次開折扣發(fā)票就行。 答
許可項目:醫(yī)療服務(依法須經批準的項目,經相關部門 問
你好,這個是看實際有沒有這個業(yè)務的。有發(fā)生才可以接。 答
老師我們是生產方便面的企業(yè) 車間使用臭氧發(fā)生器 問
你好,這個你可以計入制造費用-設備費 答
老師,可以講一下“以前年度損益調整” 的使用嗎? 問
因為跨年了不能直接損益科目,所以設置以前年度損益調整,調整以前年度的損益 答

老師,請問下我們的供應商也是我們的客戶,在做供應商的時候做的應付賬款,那我們賣貨給他是做應收賬款-某供應商,還是直接用應付賬款呢?分錄怎么做呢
答: 你好 一個公司的不同業(yè)務需要分開核算 也就是和其他正常交易一樣分別確認應收和應付
老師應收賬款和應付賬款上都掛了同一個供應商,應收賬款余額129653.96,應付賬款余額1872元,可以合并嗎?分錄怎么寫?
答: 不可以合并 兩項不同的業(yè)務 分開確認債權和債務
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我不明白,比如應付賬款貸方給供應商6萬,供應商又向我們買商品兩萬就應收賬款2萬,我們最后實際付4萬給供應商,這個應收應付要做同一個科目,分錄要怎么寫?
答: 首先你向供應商購買是 借:庫存商品 貸:應付賬款6萬 你向供應商銷售是 借,應收帳款 貸:營業(yè)收入 各按各的核算


水精靈 追問
2017-12-03 15:05
王雁鳴老師 解答
2017-12-03 15:06
水精靈 追問
2017-12-03 15:08
王雁鳴老師 解答
2017-12-03 15:09
水精靈 追問
2017-12-03 15:11