
暫估入庫;借 庫存商品 貸 預付賬款結轉成本;借 主營業務成本 貸 庫存商品收到發票,我應該怎么寫分錄呢?
答: 收到發票,借,庫存商品 負數,貸,預付賬款 負數,按發票金額,借,庫存商品,貸,應付賬款,如果發票金額與暫估金額沒有差異,主營業務成本不用調整
老師您好,上個月暫估成本,借庫存商品 貸應付賬款 成本也已經結轉 借主營業務成本 貸庫存商品,本月收到發票如何寫分錄?
答: 你好? ?收到發票紅沖暫估 :借庫存商品紅字貸應付賬款 紅字? ? ?然后去看看你暫估與你發票有差異金額嗎???
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,做了兩筆暫估分錄,借:庫存商品 待:應付賬款-暫估 結轉 借:主營業務成本 貸:庫存商品(暫估),這個暫估結轉庫存商品到主營業務成本的分錄,也要紅沖嗎
答: 嗯,這兩個都要紅沖的哦

