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老師您好,8月6日在稅局自助認證機上認證的進項發票,在增值稅申報的時候發現認證進項稅額只能在8月抵扣,不能抵扣7月份的稅金。有什么辦法可以將已認證的進項稅額,在7月份抵扣嗎?
一般納稅人申報增值稅之后發現進項稅額錯誤,作廢申報表之后可以進增值稅發票綜合服務平臺撤銷當期已經統計的增值稅進項發票嗎?
,,外貿企業18年出口的貨物進項發票被認證了。。現在還沒有申報增值稅進項稅額轉出,,,,現在可以試著提交退稅申請么???

