
做事業單位的實操,里面業務31,發放工資中,做的是借:應付職工薪酬,但是全部做完了,后面沒有計提的業務,而且期初也沒有應付職工薪酬的余額,那這個賬戶豈不是借方余額,以后每次發工資,就一直記借方不消除嗎?
答: 您好,不會的,一般還是要有計提的分錄的。計提時,借;事業支出-工資福利支出-工資等科目,貸:應付職工薪酬-工資等科目。
計提5月份工資 借:管理費用--職工薪酬 62200 貸:應付職工薪酬 - 職工工資 57569.68 應付職工薪酬 - 養老保險費 4630.32發放工資 借:應付職工薪酬 - 職工工資 57569.68
答: 你好,你想問的問題具體是?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
行政單位,計提工資時,借:費用,貸:應付職工薪酬,發放工資的時候,借:應付職工薪酬,貸:什么呢?
答: 您好,貸其他應收款或其他應付款——個人社保貨公積金等應交稅費——應交個人所得稅 銀行存款

