
去年11月繳納社保費時,錯將應該計入其他應收-社保費的2723計入了管理費用-社保費,四季度所得稅已繳納,現在如何做更正分錄
答: 您好,您把當時的錯誤分錄發來,我看一下,然后我給你寫更正分錄。
去年11月繳納社保費時,錯將應該計入其他應收-社保費的2723計入了管理費用-社保費,四季度所得稅已繳納,現在如何做更正分錄
答: 你好? 是記科目哪個方向了 借方嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
去年11月繳納社保費時,錯將應該計入其他應收-社保費的2723計入了管理費用-社保費,四季度所得稅已繳納,現在在今年如何做更正分錄應該是 借 其他應收-社保費(個人) 2723 借 管理費用-社保費(公司)5799 貸 銀行存款8522 ,寫成了 借 管理費用-社保費 (公司)8522 貸 銀行存款 8522
答: 借其他應收款,個人負擔的社保2723貸利潤分配,未分配利潤 匯算清繳,需要納稅調增。


李 追問
2023-04-04 11:43
玲老師 解答
2023-04-04 11:51
李 追問
2023-04-04 11:54
玲老師 解答
2023-04-04 12:03
李 追問
2023-04-04 12:10
玲老師 解答
2023-04-04 12:22